• Файл

Особисті дані приховані

Цей шукач вирішив приховати свої особисті дані та контакти, але йому можна надіслати повідомлення або запропонувати вакансію.

Цей шукач вирішив приховати свої особисті дані та контакти. Ви можете зв'язатися з ним зі сторінки https://www.work.ua/resumes/8927884/

Внутрішній аудитор

Розглядає посади:
Внутрішній аудитор, бухгалтер МСФЗ, методолог
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач приховав свої особисті дані, але ви зможете надіслати йому повідомлення або запропонувати вакансію, якщо відкриєте контакти.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Завантажений файл

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

Корнацька Роксолана Михайлівна
Контактний телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
e-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

ОСВІТА Період Навчальний заклад / спеціальність/ магістерська
програма / науковий ступінь
1995 - 2000 Тернопільська академія народного господарства –
економіка підприємств – економіст-правознавець
2000 - 2001 Тернопільська академія народного господарства –
облік і аудит – магістр з обліку і аудиту
2012 кандидат економічних наук (PhD)
2013
доцент кафедри фінансів

2018
диплом по міжнародній фінансовій звітності
(DipIFR)

КАР’ЄРА / Місце роботи / посада / основні функціональні
ЗАЙНЯТІСТЬ обов’язки
2003-2015 КНЕУ, асистент, доцент кафедри фінансів
2015 -2018 ПАТ «Укрнафта», бухгалтер управління доходів;
2018 - 2019 КНЕУ, доцент кафедри фінансів, заступник
декана факультету фінансів
2019 - 2020 АТ «Укрзалізниця»,
головний фахівець відділу методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності
2020-2021 АТ «Укрпошта»,
Аудитор відділу методології та моніторингу
аудиту.
2021-по АТ «Укрзалізниця»,
теперішній головний фахівець відділу дебіторської та
час кредиторської заборгованості
ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ - оформлення, опрацювання, перевірка первинних
та інших бухгалтерських документів;
- формування первинних документів на
проведення внутрішньо корпоративних
розрахунків;
- здійснення бухгалтерського обліку придбання
та реалізації готової продукції, товарів.
- проведення, документальний супровід та
контроль за поверненням грошових коштів
контрагентам;
- звірка взаєморозрахунків з контрагентами щодо
реалізації та придбання товарів, робіт та послуг;
- звірка розрахунків з бюджетом щодо сплати
податків та обов’язкових платежів;
- ведення обліку банківських операцій в частині
розрахунків з дебіторами та кредиторами;
- здійснення контролю реалізації готової
продукції та товарів структурними одиницями
підприємства;
- контроль та перевірка первинної документації
щодо інвентаризації ПММ;
- систематизація, аналіз інформації, підготовка
проміжних розрахунків для визначення
фінансових результатів підприємства;
- складання звітів внутрішнього користування для
прийняття оперативних управлінських рішень на
вимогу посадових осіб вищого рівня;
- супроводження зовнішнього аудиту
консолідованої та окремої фінансової звітності
Компанії, співпраця з контролюючими органами
у разі проведення перевірок;
- формування декларації з акцизного податку в
умовах консолідованої сплати податків та
обов’язкових платежів;
- формування та реєстрація податкових та
акцизних накладних;
- методологічні розробки щодо впровадження
МСФЗ в фінансово-господарську діяльність
компанії;
- участь у розробці облікової політики Компанії;
- написання листів - роз’яснень для філій та
структурних підрозділів Компанії щодо
застосування єдиних підходів до відображення
господарських операцій в обліку,
- розробка та внесення змін до нормативних
документів компанії щодо організації та ведення
бухгалтерського обліку в Компанії (положень,
інструкцій, регламентів тощо.);
- розробка методичних рекомендацій з
відображення в бухгалтерському обліку
господарських операцій;
- підготовка листів - роз’яснень на запити
зовнішніх аудиторів;
- участь у проведенні внутрішнього аудиту на
Філіях Компанії;
- розроблення внутрішніх нормативних
документів щодо організації внутрішнього аудиту
в Компанії;
- здійснення моніторингу за впровадженням
аудиторських рекомендацій, наданих за
результатами відповідних перевірок.
- розрахунок консолідаційних коригувань до
консолідованої фінансової звітності Компанії в
частині внутрішньогрупових операцій по
дебіторській та кредиторській заборгованості
- аналіз інформації про рух забезпечень створених
на покриття збитків від судових позовів та
податкових ризиків, їх актуалізація.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ - володію теоретичними та практичними
знаннями у сфері бухгалтерського та податкового
обліку корпорації, внутрішнього аудиту.
- за час роботи набула практичні навики щодо
роботи з первинними документами
бухгалтерського обліку корпорації, щодо
проведення аналізу та контролю аналітичних
даних, щодо формування податкової та інших
видів звітності;
- досвідчений користувач MS OFFICE (Word,
Excel, Power Point, Outlook) Internet.
- досвідчений користувач бухгалтерської
програми «PARUS»,
«МЕДОС».
- знання у сфері бухгалтерського обліку
підтверджені дипломом по міжнародній
фінансовій звітності (DipIFR)
ОСОБИСТІ ПРОФЕСІЙНІ комунікабельна, стресостійка, відповідальна,
ЯКОСТІ пунктуальна, ввічлива, старанна, здатна до
швидкого навчання, прагну працювати в команді
та отримувати новий досвід для використання в
роботі.
ІНТЕРЕСИ ТА художня та наукова література, туризм
ЗАХОПЛЕННЯ

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати

Кандидати у категоріях

Кандидати за містами


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: