• Файл

Олена

Директор департаменту внутрішнього контролю, аудиту

Розглядає посади:
Директор департаменту внутрішнього контролю, аудиту, керівник служби аудиту
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав: Телефон

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Завантажений файл

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

ОЛЕНА ЛАВРУШКО
Керівник внутрішнього аудиту

ПРОФІЛЬ
Професійний внутрішній аудитор і корпоративний керівник із понад 20 роками досвіду у стратегічному управлінні, фінансовому контролі,
антикризовому менеджменті та оптимізації бізнес-процесів у великих державних компаніях. Маю глибокі знання МСФЗ, МСБО, міжнародних
стандартів внутрішнього аудиту (IPPF), систем управління ризиками (COSO, ISO) та корпоративного управління. Досвідчена у побудові систем
внутрішнього контролю, проведенні розслідувань, аналізі ризиків, взаємодії з Наглядовими радами та зовнішніми аудиторами. Сильні
аналітичні, організаційні та комунікаційні навички.

Ціль: Керівна позиція в галузі внутрішнього аудиту у стабільній компанії, де я зможу застосувати свій багаторічний досвід в
управлінні фінансами, ризиками, аудитом та корпоративним управлінням для підвищення ефективності та прозорості бізнес-
процесів.

ДОСЯГНЕННЯ
b Очолила понад 100 аудитів підприємств, зокрема у b Сприяла побудуві і впровадженню ефективної
сфері енергетики,транспорту та виробництва, що системи внутрішнього контролю в дочірніх
сприяло оптимізації витрат і посиленню контролю. компаніях НАК "Нафтогаз України", що дозволило
знизити рівень операційних ризиків і підвищити
прозорість.

b Впровадила ефективні інструменти та методи b Забезпечила впровадження корпоративних
аудиту в Укрзалізниці для ідентифікації, стандартів управління у структурі"Укрзалізниці", у
пріоритезації та аналізу причин ризиків, оцінки тому числі оптимізацію бізнес-процесів та
потенційних втрат від ризикових подій (фінансові, оновлення внутрішніх політик і процедур.
інші), надання пропозицій щодо уникнення/
зменшення втрат.

b Підвищила ефективність завдяки впровадженню
аналізу фінансових показників автоматизації
процесів.

КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ
Управління операційною діяльністю та фінансами Внутрішній аудит і контроль фінансово-господарської діяльності

Бюджетування Фінансовий аналіз Оптимізація витрат Корпоративне управління

Розробка політик і процедур Побудова систем внутрішнього контролю та управління ризиками

Планування перевірок Аналіз ефективності процесів Робота з ризиками Робота з ERP-системами

Знання МСБО Знання МСФЗ Командна робота Лідерство Стратегічне мислення

Кризовий менеджмент

ДОСВІД РОБОТИ
10/2023 - Present Заступник директора Департаменту аудиту
АТ "Укрзалізниця"
• Оптимізація операційних бізнес-процесів
• Впровадження корпоративних стандартів управління та внутрішнього контролю
• Консалтинг керівників з покращення операційної діяльності та стратегій розвитку
• Робота з аналітикою, верифікацією фінансової інформації та процесів

01/1999 - 10/2023 Начальник відділу Служби внутрішнього аудиту
НАК "Нафтогаз України"
• Проведення внутрішніх аудитів підприємств
• Контроль фінансово-господарської діяльності групи підприємств
• Оптимізація витрат та підвищення ефективності управління ресурсами
• Взаємодія з Наглядовою радою, аудиторами, державними органами
www.enhancv.com Powered by

ДОСВІД РОБОТИ
01/2023 - 10/2023 Член Наглядової ради (Аудиторський комітет)
АТ "Миколаївська ТЕЦ"
• Аналіз та оцінка фінансових і операційних показників
• Контроль дотримання стандартів корпоративного управління

EDUCATION
1994 Інженер-економіст
Державна академія легкої промисловості України

2018 Правознавство
Київський національний торговельно-економічний університет

СЕРТИФІКАЦІЇ І НАВЧАННЯ
Certified Internal Auditor (CIA) CGPA: Корпоративний директор ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018,
(2025) (2025) 19011:2018, PAS 99:2012
Сертифікований внутрішній аудитор

USAID, Center for Audit Excellence Аудитор з метрології
Міжнародні стандарти аудиту та (Мінекономіки України КА №751-19 від
корпоративного управління (2024–2025) 13.12.2019).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
b Готовність до відряджень b Досвід взаємодії з ERP-системами (SAP та інші)

b Знання процесів IT-аудиту та обліку ДОЗ b Розуміння вимог до автоматизації бізнес-процесів
і контролю якості

МОВИ
Англійська Українська
Advanced Native

www.enhancv.com Powered by

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати

Кандидати за містами


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: